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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10296 Data de lançamento: 22/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAÚDE - SUS GAÚCHO - UPA 24HS
Conta de Despesa: 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 3 / 2026
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 GLICOSE 50 % - SOLUÇÃO INJETÁVEL IV 10 ML 0,38 76,00
30.00 LEVOFLOXACINO 5 MG/ML – SISTEMA FECHADO P/ INFUSÃO 100 ML 5,80 174,00
1000.00 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML – SOLUÇÃO INETÁVEL IV/IM 4 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AMBULATORIAL PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. 0,83 830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2026 GLICOSE 50 % - SOLUÇÃO INJETÁVEL IV 10 ML LEVOFLOXACINO 5 MG/ML – SISTEMA FECHADO P/ INFUSÃO 100 ML ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML – SOLUÇÃO INETÁVEL IV/IM 4 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AMBULATORIAL PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. 1.080,00
30/07/2026 TAISA ROMANI - FARMACEUTICA 906,00
TOTAL 1.080,00 906,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.080,00