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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10320 Data de lançamento: 23/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN AT PREMIER, PLACA JAH-7H22, PERTENCENTE À SEC. DA SAÚDE.ORDEM 25/293421.PEDIDO 520184. 75,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2026 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN AT PREMIER, PLACA JAH-7H22, PERTENCENTE À SEC. DA SAÚDE.ORDEM 25/293421.PEDIDO 520184. 525,00
05/08/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 525,00
12/08/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 525,00
12/08/2026 AJUSTES DE NOTA FISCAL NO EMPENHO CORRETO -525,00
13/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10320/2026 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 482,07
13/08/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10320/2026 42,93
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 13/08/2026 42,93 Lançada
TOTAL   42,93