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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10384 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE LUBRIFICANTES,FILTROS PARA VEÍCULO PLACAS TQQ-5J27 QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 09.07.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 245,60 245,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 DESPESAS DE LUBRIFICANTES,FILTROS PARA VEÍCULO PLACAS TQQ-5J27 QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 09.07.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 245,60
24/07/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 245,60
27/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10384/2026 ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491 245,60
TOTAL 245,60 245,60 245,60
SALDO A PAGAR 0,00