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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ILG COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10944 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAÚDE - SUS GAÚCHO - UPA 24HS
Conta de Despesa: 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 3 / 2026
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ADENOSINA 3 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML 7,50 374,95
30.00 FLUMAZENIL 0,1 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL IV 5 ML 4,40 131,97
50.00 NORAEPINEFRINA 2MG/ML 4ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. 0,82 40,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 ADENOSINA 3 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML FLUMAZENIL 0,1 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL IV 5 ML NORAEPINEFRINA 2MG/ML 4ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. 547,87
TOTAL 547,87 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 547,87