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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11076 Data de lançamento: 31/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MENSALIDADE VIDEOMONITORAMENTO VGI-0929 Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO VGI PONTO Nº 0929; NAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS. 499,90 499,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2026 MENSALIDADE VIDEOMONITORAMENTO VGI-0929 Finalidade: PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO VGI PONTO Nº 0929; NAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS. 499,90
TOTAL 499,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 499,90