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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11077 Data de lançamento: 31/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO HDMI 5 M Finalidade: AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM 5 METROS DESTINADO À CONEXÃO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO; NAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS. 68,10 68,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2026 CABO HDMI 5 M Finalidade: AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM 5 METROS DESTINADO À CONEXÃO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO; NAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS. 68,10
TOTAL 68,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 68,10