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Última atualização realizada em 18/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1123 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES JANEIRO/2026 7.509,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES JANEIRO/2026 7.509,64
30/01/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 7.509,64
05/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2026 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 7.509,64
TOTAL 7.509,64 7.509,64 7.509,64
SALDO A PAGAR 0,00