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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: REPARADORA PINHEIRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11421 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPACEFOX, PLACA IYN 9873, PERTENCENTE À SEC. DA SAÚDE.ORDEM18.PEDIDO 533617. 104,00 312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPACEFOX, PLACA IYN 9873, PERTENCENTE À SEC. DA SAÚDE.ORDEM18.PEDIDO 533617. 312,00
12/08/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 312,00
13/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11421/2026 REPARADORA PINHEIRO LTDA - 100671 312,00
18/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11421/2026 REPARADORA PINHEIRO LTDA - 100671 261,83
18/08/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11421/2026 50,17
18/08/2026 AJUSTES DE RETENÇÕES -312,00
TOTAL 312,00 312,00 312,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 18/08/2026 50,17 Lançada
TOTAL   50,17