| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANEI DE FÁTIMA GAZOLLA SARMENTO |
| Número do empenho: | 11434 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM ÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 07 AGOSTO/2026 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIAPC/PAD | 263,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM ÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 07 AGOSTO/2026 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIAPC/PAD | 263,02 | ||
| 10/08/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 263,02 | ||
| 13/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11434/2026 ROSANEI DE FÁTIMA GAZOLLA SARMENTO - 83503 | 263,02 | ||
| TOTAL | 263,02 | 263,02 | 263,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||