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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 65.502.399 ANTONIO NUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11557 Data de lançamento: 11/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DOS CANOS E VASOS SANITÁRIOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO NOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL. 1.100,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2026 SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DOS CANOS E VASOS SANITÁRIOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO NOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL. 1.100,00
11/08/2026 JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS 1.100,00
14/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11557/2026 65.502.399 ANTONIO NUNES - 146551 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00