| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRICIA LEMES |
| Número do empenho: | 11624 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 AGOSTO/2026 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA DPM | 130,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 AGOSTO/2026 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA DPM | 130,09 | ||
| 12/08/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 130,09 | ||
| 19/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11624/2026 PATRICIA LEMES - 114346 | 130,09 | ||
| TOTAL | 130,09 | 130,09 | 130,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||