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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12109 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Serviço de mão de obra 65,00 520,00
17.00 Serviço de mão de obra 43,00 731,00
2.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS, PLACA IWO 1L57, PERTENCENTE À SEC. DA EDUCAÇÃO.ORDEM 352560/311756.PEDIDO 539923 237,00 474,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 Serviço de mão de obra Serviço de mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS, PLACA IWO 1L57, PERTENCENTE À SEC. DA EDUCAÇÃO.ORDEM 352560/311756.PEDIDO 539923 1.725,00
28/08/2026 ROSELEI DE FATIMA ROSSO - OFICIAL DE GABINETE 1.725,00
08/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12109/2026 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 1.591,45
08/09/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12109/2026 133,55
TOTAL 1.725,00 1.725,00 1.725,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/09/2026 133,55 Lançada
TOTAL   133,55