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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12723 Data de lançamento: 31/08/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 DOBRADIÇA PINO SIMPZINC 3,5 4,50 58,50
4.00 FERROLHO FIO RED 20930-3 5,50 22,00
1.00 FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 4 14,00 14,00
9.00 ROLO LÃ 9CM 8,00 72,00
1.00 ROLO LÃ 23CM 18,00 18,00
1.00 GARFO P/ROLO PINTURA 15,50 15,50
4.00 ESTOPA POLIMENTO BRANCA 7,00 28,00
1.00 SACHO C/CABO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MA PRAÇA DO BARRIL, BEM COMO PARA ATENDIMENTO DAS DEMAIS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS 54,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2026 DOBRADIÇA PINO SIMPZINC 3,5 FERROLHO FIO RED 20930-3 FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 4 ROLO LÃ 9CM ROLO LÃ 23CM GARFO P/ROLO PINTURA ESTOPA POLIMENTO BRANCA SACHO C/CABO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E MA PRAÇA DO BARRIL, BEM COMO PARA ATENDIMENTO DAS DEMAIS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS 282,00
TOTAL 282,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 282,00