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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12805 Data de lançamento: 02/09/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 02/09/2026.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2026 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 02/09/2026.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 30,00
02/09/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 30,00
04/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12805/2026 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00