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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ARGEU DESPACHANTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12837 Data de lançamento: 03/09/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS E TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA IVR 0689. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TAXAS DE EMPLACAMENTO EM SPIN PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - PLACA IVR0689. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2026 SERVIÇOS E TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA IVR 0689. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TAXAS DE EMPLACAMENTO EM SPIN PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - PLACA IVR0689. 180,00
09/09/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 180,00
10/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12837/2026 ARGEU DESPACHANTE LTDA - 102518 174,60
10/09/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12837/2026 5,40
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 10/09/2026 5,40 Lançada
TOTAL   5,40