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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13060 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 19 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Gel/creme dental, morango, sem flúor - Gel/creme dental, morango, sem flúor Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SOLICITADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 4,69 469,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 Gel/creme dental, morango, sem flúor - Gel/creme dental, morango, sem flúor Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SOLICITADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 469,00
TOTAL 469,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 469,00