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Última atualização realizada em 17/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1309 Data de lançamento: 03/02/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ARRUELA 16 MM LISA 2,10 4,20
1.00 ARTICULADOR AXILIAL DIREÇÃO IVECO DAYLI 260,00 260,00
1.00 PARAFUSO 16X120 10.9 36,00 36,00
2.00 PIVO SUSPENSÃO DIREITO ESQUERDO IVECO 129,00 258,00
1.00 PORCA 16MM TRAVANTE 7,50 7,50
1.00 TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CITYCLASS, PLACA ISW 6365, DA SECRETARIA. 259,00 259,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2026 ARRUELA 16 MM LISA ARTICULADOR AXILIAL DIREÇÃO IVECO DAYLI PARAFUSO 16X120 10.9 PIVO SUSPENSÃO DIREITO ESQUERDO IVECO PORCA 16MM TRAVANTE TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CITYCLASS, PLACA ISW 6365, DA SECRETARIA. 824,70
TOTAL 824,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 824,70