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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 13125 Data de lançamento: 10/09/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS , QUANDO EM VIAGEM A IJUI E SANTA MARIA NO DIA 25/08/2026.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO 46,15 46,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2026 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS , QUANDO EM VIAGEM A IJUI E SANTA MARIA NO DIA 25/08/2026.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO 46,15
10/09/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 46,15
TOTAL 46,15 46,15 0,00
SALDO A PAGAR 46,15