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Última atualização realizada em 03/10/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13419 Data de lançamento: 15/09/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.78 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VAN M. BENZ , PLACA GAG 5J03, PERTENCENTE À SEC. DA SAÚDE.ORDEM 6984.PEDIDO 549954 74,00 2.278,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2026 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VAN M. BENZ , PLACA GAG 5J03, PERTENCENTE À SEC. DA SAÚDE.ORDEM 6984.PEDIDO 549954 2.278,00
18/09/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 2.278,00
21/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13419/2026 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 2.209,66
21/09/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13419/2026 68,34
TOTAL 2.278,00 2.278,00 2.278,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/09/2026 68,34 Lançada
TOTAL   68,34