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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho
Número do empenho: 13495 Data de lançamento: 18/09/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Recarga de toner Impressora laser HP 1020, cor preto 78,00 2.340,00
25.00 Recarga de toner Impressora laser HP 1018 cor preto 77,33 1.933,25
18.00 Recarga de toner Impressora laser Samsung ML1680, cor preto 79,00 1.422,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2026 Recarga de toner Impressora laser HP 1020, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP 1018 cor preto Recarga de toner Impressora laser Samsung ML1680, cor preto 5.695,25
23/09/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 5.695,25
28/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13495/2026 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 5.695,25
TOTAL 5.695,25 5.695,25 5.695,25
SALDO A PAGAR 0,00