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Última atualização realizada em 03/10/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13627 Data de lançamento: 22/09/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.05 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 80.000,00 80.000,00 4.068,15
0.11 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 40.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO CAMINHAO AGRALE 1300, PLACA IQY 5722, PARA A SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE SERVIÇO 354919/318383, PEDIDO 545027. 40.000,00 4.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2026 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 80.000,00 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 40.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO CAMINHAO AGRALE 1300, PLACA IQY 5722, PARA A SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE SERVIÇO 354919/318383, PEDIDO 545027. 8.368,15
24/09/2026 JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS 8.368,15
25/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13627/2026 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 8.368,15
TOTAL 8.368,15 8.368,15 8.368,15
SALDO A PAGAR 0,00