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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 13700 Data de lançamento: 22/09/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE GEOMETRIA E BL COMFORSER, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS E SEBERI NO DIA 23/09/2029.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 795,00 795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2026 DESPESAS DE GEOMETRIA E BL COMFORSER, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS E SEBERI NO DIA 23/09/2029.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 795,00
22/09/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 795,00
24/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13700/2026 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 795,00
TOTAL 795,00 795,00 795,00
SALDO A PAGAR 0,00