| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
| Número do empenho: | 139 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | ADESIVO PARA PAREDE/VIDRO – AUTOCOLANTE EM VINIL, IMPRESSÃO 4 X0, COM INSTALAÇÃO. ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. TAMANHO 300ME. MODELO A SER ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - ADESIVO PARA PAREDE/VIDRO – AUTOCOLANTE EM VINIL, IMPRESSÃO 4 X0, COM INSTALAÇÃO. ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. TAMANHO 300ME. MODELO A SER ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS EMEFS | 70,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | ADESIVO PARA PAREDE/VIDRO – AUTOCOLANTE EM VINIL, IMPRESSÃO 4 X0, COM INSTALAÇÃO. ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. TAMANHO 300ME. MODELO A SER ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - ADESIVO PARA PAREDE/VIDRO – AUTOCOLANTE EM VINIL, IMPRESSÃO 4 X0, COM INSTALAÇÃO. ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. TAMANHO 300ME. MODELO A SER ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS EMEFS | 630,00 | ||
| 19/03/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 630,00 | ||
| 26/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2026 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - 2108 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||