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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14358 Data de lançamento: 28/09/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 9 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.60 SANDUÍCHE EMBALADO EM UNIDADE Características: 01 pão Frances fresco(produzido na data de entrega), com peso mínimo de 100gr; margarina cremosa com sal; 1 fatia de presunto sem gordura; 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela; 1 folha de alface; 1 rodela de tomate. Na entrega acondicionada em caixa térmica. - SANDUÍCHE EMBALADO EM UNIDADE Características: 01 pão Frances fresco(produzido na data de entrega), com peso mínimo de 100gr, margarina cremosa com sal, 1 fatia de presunto sem gordur 23,10 244,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2026 SANDUÍCHE EMBALADO EM UNIDADE Características: 01 pão Frances fresco(produzido na data de entrega), com peso mínimo de 100gr; margarina cremosa com sal; 1 fatia de presunto sem gordura; 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela; 1 folha de alface; 1 rodela de tomate. Na entrega acondicionada em caixa térmica. - SANDUÍCHE EMBALADO EM UNIDADE Características: 01 pão Frances fresco(produzido na data de entrega), com peso mínimo de 100gr, margarina cremosa com sal, 1 fatia de presunto sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 folha de alface, 1 rodela de tomate. Na entrega acondicionada em caixa térmica. Finalidade: O ITEM FOI DISTRIBUÍDO PARA PACIENTES QUE PARTICIPARAM DO GRUPO DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA NO ÚLTIMO DIA 22/09/26. 244,86
TOTAL 244,86 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 244,86