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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: S S COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14448 Data de lançamento: 30/09/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 21 / 2025
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CÂMARA DE AR 20,5X25. MARCA UTILIZADA COMO REFERÊNCIA: MAGGION, QBOM, TORTUGA. 412,00 2.472,00
4.00 CÂMARA DE AR 23.1 R26. MARCA UTILIZADA COMO REFERÊNCIA: MAGGION, QBOM, TORTUGA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 20.5X25 - CAMARA DE AR 23.1 R26 PARA SECRETARIA DE OBRAS. 429,00 1.716,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2026 CÂMARA DE AR 20,5X25. MARCA UTILIZADA COMO REFERÊNCIA: MAGGION, QBOM, TORTUGA. CÂMARA DE AR 23.1 R26. MARCA UTILIZADA COMO REFERÊNCIA: MAGGION, QBOM, TORTUGA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 20.5X25 - CAMARA DE AR 23.1 R26 PARA SECRETARIA DE OBRAS. 4.188,00
TOTAL 4.188,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.188,00