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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 11:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1453 Data de lançamento: 06/02/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN REFERENTE AO MES 01/2026 668,61 668,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2026 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN REFERENTE AO MES 01/2026 668,61
06/02/2026 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 668,61
13/02/2026 ESTORNO LIQ EMPENHO -8,82
13/02/2026 A MAIOR -8,82
19/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1453/2026 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 659,79
TOTAL 659,79 659,79 659,79
SALDO A PAGAR 0,00