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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 11:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1762 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 85 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.75 Gestão e provimento de data center (Disponibilidade, hospedagem ILIMITADA, processamento, segurança e backup) juntamente com manutenções corretivas, legais e evolutivas e suporte técnico 200,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 Gestão e provimento de data center (Disponibilidade, hospedagem ILIMITADA, processamento, segurança e backup) juntamente com manutenções corretivas, legais e evolutivas e suporte técnico 150,00
13/02/2026 FABIO FLACH - TÉCNICO EM INFORMATICA 150,00
24/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2026 DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA - 112077 124,45
24/02/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1762/2026 8,75
24/02/2026 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1762/2026 16,80
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 24/02/2026 8,75 Lançada
IRRF - LIVRE 24/02/2026 16,80 Lançada
TOTAL   25,55