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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 11:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1837 Data de lançamento: 18/02/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 RESINA Z-100 A3 3M 4G 70,00 350,00
5.00 RESINA Z-100 A3,5 3M 4G 70,00 350,00
5.00 SUGADOR CIRÚRGICO C/20 INDUSBELLO 35,00 175,00
5.00 RESINA FLUÍDA APPLIC FLOW A1 2G MAQUIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE. 25,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2026 RESINA Z-100 A3 3M 4G RESINA Z-100 A3,5 3M 4G SUGADOR CIRÚRGICO C/20 INDUSBELLO RESINA FLUÍDA APPLIC FLOW A1 2G MAQUIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE. 1.000,00
20/02/2026 LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 1.000,00
26/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1837/2026 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00