| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
| Número do empenho: | 2027 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.47 | Valor da taxa base de deslocamento por viagem | 460,00 | 1.595,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Valor da taxa base de deslocamento por viagem | 1.595,20 | ||
| 23/02/2026 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.595,20 | ||
| 25/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2027/2026 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - 520 | 1.553,09 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2027/2026 | 42,11 | ||
| TOTAL | 1.595,20 | 1.595,20 | 1.595,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/02/2026 | 42,11 | Lançada | |
| TOTAL | 42,11 |