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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 11:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2028 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.71 Valor da taxa base de mobilização por viagem 460,00 2.626,24
5.88 Valor da taxa base de deslocamento por viagem. 460,00 2.706,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor da taxa base de deslocamento por viagem. 5.332,96
23/02/2026 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 5.332,96
25/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2026 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 5.172,97
25/02/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2028/2026 159,99
TOTAL 5.332,96 5.332,96 5.332,96
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 25/02/2026 159,99 Lançada
TOTAL   159,99