| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 4.716,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 4.716,73 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2026 | 4.716,73 | ||
| 24/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL | 491,93 | ||
| 24/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL | 681,95 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Empenho 2185/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 911 | 3.542,85 | ||
| TOTAL | 4.716,73 | 4.716,73 | 4.716,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 24/02/2026 | 491,93 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 24/02/2026 | 681,95 | Lançada | |
| TOTAL | 1.173,88 |