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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 11:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2499 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 FEVEREIRO/2026 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA UNDIME.VEÍCULO PLACAS TQU-4107 885,00 885,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 FEVEREIRO/2026 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA UNDIME.VEÍCULO PLACAS TQU-4107 885,00
25/02/2026 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 885,00
26/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2026 PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA - 89295 885,00
TOTAL 885,00 885,00 885,00
SALDO A PAGAR 0,00