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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 11:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2837 Data de lançamento: 04/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 04.03.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 145,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2026 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 04.03.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 145,13
04/03/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 145,13
09/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2837/2026 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771 145,13
TOTAL 145,13 145,13 145,13
SALDO A PAGAR 0,00