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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3260 Data de lançamento: 13/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.98.00.00.00 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS, DECORAÇÃO E ENFEITES
Natureza da despesa: PÁSCOA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Chapa MDF crú de 18mm, com dimensão de 2,75x1,830m - Chapa MDF crú de 18mm, com dimensão de 2,75x1,830m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA - PÁSCOA. 214,00 10.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2026 Chapa MDF crú de 18mm, com dimensão de 2,75x1,830m - Chapa MDF crú de 18mm, com dimensão de 2,75x1,830m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA - PÁSCOA. 10.700,00
17/03/2026 DIEGO B.DA ROCHA - SEC. DA IND. COMÉRCIO E TURISMO 10.700,00
20/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2026 FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - 96091 10.700,00
TOTAL 10.700,00 10.700,00 10.700,00
SALDO A PAGAR 0,00