| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO MELLO CARDOSO |
| Número do empenho: | 347 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 20.01.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS TQQ-8F65 | 678,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 20.01.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS TQQ-8F65 | 678,04 | ||
| 20/01/2026 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 678,04 | ||
| 22/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 347/2026 ADRIANO MELLO CARDOSO - 114843 | 678,04 | ||
| TOTAL | 678,04 | 678,04 | 678,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||