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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 62.688.913 RODRIGO GASPARINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3499 Data de lançamento: 23/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: PÁSCOA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS DE MÁQUINAS PARA FUNCIONAMENTO DO CARROSSEL TÉMATICO DO EVENTO DA PÁSCOA/2026.OBS.SERVIÇOS CONTRATADOS PELO PROGRAMA CONTRATA+BRASIL 12.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2026 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS DE MÁQUINAS PARA FUNCIONAMENTO DO CARROSSEL TÉMATICO DO EVENTO DA PÁSCOA/2026.OBS.SERVIÇOS CONTRATADOS PELO PROGRAMA CONTRATA+BRASIL 12.850,00
23/03/2026 DIEGO B.DA ROCHA - SEC. DA IND.COMÉRCIO E TURISMO 12.850,00
25/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3499/2026 62.688.913 RODRIGO GASPARINI - 116288 12.850,00
TOTAL 12.850,00 12.850,00 12.850,00
SALDO A PAGAR 0,00