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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3524 Data de lançamento: 23/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.61 Serviço de mão de obra 75,00 1.246,00
11.00 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S10, PLACA IZP1I26, LIXO. ORDEM DE SERVIÇO: 62623 64,00 704,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2026 Serviço de mão de obra Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S10, PLACA IZP1I26, LIXO. ORDEM DE SERVIÇO: 62623 1.950,00
24/03/2026 JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS 1.950,00
25/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3524/2026 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 1.887,99
25/03/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3524/2026 62,01
TOTAL 1.950,00 1.950,00 1.950,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 25/03/2026 62,01 Lançada
TOTAL   62,01