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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK

Dados do Empenho
Número do empenho: 4132 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CENTRAL ACTIVE 20 600,00 600,00
1.00 TECLADO JFL 300,00 300,00
1.00 MODULO ETHERNET 150,00 150,00
1.00 MODULO TECLADO/BLUETOOTH Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CENTRAL DE ALARMES DA UNIDADE DE SAUDE ESF3, RUA ANALISIO BOSSONI, Nº 321, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 CENTRAL ACTIVE 20 TECLADO JFL MODULO ETHERNET MODULO TECLADO/BLUETOOTH Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CENTRAL DE ALARMES DA UNIDADE DE SAUDE ESF3, RUA ANALISIO BOSSONI, Nº 321, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA 1.200,00
TOTAL 1.200,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.200,00