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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4162 Data de lançamento: 30/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORDÃO ARR 3,00MM 100M SUPR 15,00 15,00
1.00 FILTRO STHIL 38,00 38,00
2.00 CARBURADOR 4229 13 200,00 400,00
1.00 MODULO IGNIÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE SOPRADORES DA SECRETARIA DE OBRA. 178,00 178,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2026 CORDÃO ARR 3,00MM 100M SUPR FILTRO STHIL CARBURADOR 4229 13 MODULO IGNIÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE SOPRADORES DA SECRETARIA DE OBRA. 631,00
02/04/2026 JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS 631,00
15/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2026 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 612,00
15/04/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4162/2026 19,00
TOTAL 631,00 631,00 631,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 15/04/2026 19,00 Lançada
TOTAL   19,00