| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHARLES QUATRIN |
| Número do empenho: | 423 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.01.2026 NO TRANSPORRTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS TQQ-8F65 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.01.2026 NO TRANSPORRTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS TQQ-8F65 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||