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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4257 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Serviço de mão de obra 64,00 640,00
4.00 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA IWW1830, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE. O.S. Nº 62702 63,00 252,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Serviço de mão de obra Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA IWW1830, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE. O.S. Nº 62702 892,00
07/04/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 892,00
09/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4257/2026 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 863,63
09/04/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4257/2026 28,37
TOTAL 892,00 892,00 892,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 09/04/2026 28,37 Lançada
TOTAL   28,37