| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4313 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDENIZAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE MES 02/2026 | 890,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | INDENIZAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE MES 02/2026 | 890,33 | ||
| 06/04/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 890,33 | ||
| 08/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4313/2026 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 | 781,26 | ||
| 08/04/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4313/2026 | 109,07 | ||
| TOTAL | 890,33 | 890,33 | 890,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 08/04/2026 | 109,07 | Lançada | |
| TOTAL | 109,07 |