| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
| Número do empenho: | 4319 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDENIZAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE MES 02/2026 | 410,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | INDENIZAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE MES 02/2026 | 410,85 | ||
| 06/04/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 410,85 | ||
| 09/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2026 TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - 520 | 188,15 | ||
| 09/04/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4319/2026 | 222,70 | ||
| TOTAL | 410,85 | 410,85 | 410,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/04/2026 | 222,70 | Lançada | |
| TOTAL | 222,70 |