| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIOGO LUIS KRZYZANIAK |
| Número do empenho: | 4330 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOAS DIAS 29 Á 31 DE MARÇO/2026 EM CURSO NA DPM. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | DESPESA COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOAS DIAS 29 Á 31 DE MARÇO/2026 EM CURSO NA DPM. | 45,00 | ||
| 02/04/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 45,00 | ||
| 08/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4330/2026 DIOGO LUIS KRZYZANIAK - 4160 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||