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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GRACIELA ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4369 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 19.03.2026 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO. 234,00 234,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 19.03.2026 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO. 234,00
06/04/2026 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 234,00
07/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2026 GRACIELA ANDREATTO - 112834 234,00
TOTAL 234,00 234,00 234,00
SALDO A PAGAR 0,00