| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | DIÁRIO DE BORDO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO DE FREDERICO WESTPHALEN. | 18,50 | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | DIÁRIO DE BORDO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO DE FREDERICO WESTPHALEN. | 555,00 | ||
| TOTAL | 555,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 555,00 | |||