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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4527 Data de lançamento: 07/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM LUBRIFICANTE QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2026 DESPESA COM LUBRIFICANTE QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 60,00
08/04/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 60,00
09/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4527/2026 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00