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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4678 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA PINTURA E MONTAGEM Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PINTURA E MONTAGEM DE PORTA DE VEÍCULO ONIX PLACA JAO8J58, DE PROPRIEDADE DE RUBIA GARCIA QUE FOI ATINGIDO PELO VEÍCULO NOVO, VW31.303 PERTENECENTE AO MUNICÍPIO. 980,00 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 MÃO DE OBRA PINTURA E MONTAGEM Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PINTURA E MONTAGEM DE PORTA DE VEÍCULO ONIX PLACA JAO8J58, DE PROPRIEDADE DE RUBIA GARCIA QUE FOI ATINGIDO PELO VEÍCULO NOVO, VW31.303 PERTENECENTE AO MUNICÍPIO. 980,00
16/04/2026 JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS 980,00
24/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4678/2026 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 946,88
24/04/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4678/2026 33,12
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 24/04/2026 33,12 Lançada
TOTAL   33,12