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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4758 Data de lançamento: 14/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.20 COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 360,00 72,00
0.30 COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. 360,00 108,00
0.10 COMPLEMENTO PARA MANUTENÇÃO VERIF 360,00 36,00
0.90 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO A EXECU Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO VAN 517, 20+1 LUGARES, TETO ALTO, EXTRALONGA, PLACA TQO8F65, ANO 2025. 360,00 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2026 COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. COMPLEMENTO PARA MANUTENÇÃO VERIF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO A EXECU Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO VAN 517, 20+1 LUGARES, TETO ALTO, EXTRALONGA, PLACA TQO8F65, ANO 2025. 540,00
TOTAL 540,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 540,00