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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4970 Data de lançamento: 20/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITARIOS LEVES 115,00 115,00
30.00 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO, PLACA IWC8600, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE. 59,80 1.794,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2026 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITARIOS LEVES Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO, PLACA IWC8600, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE. 1.909,00
27/04/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 1.909,00
04/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4970/2026 RONALDO ZATTI - 99687 1.823,22
04/05/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4970/2026 85,78
TOTAL 1.909,00 1.909,00 1.909,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 04/05/2026 85,78 Lançada
TOTAL   85,78